формирование прогнозируемого бюджета фактической себестоимости проекта на основании данных, предоставляемых ответственными подразделениями Общества. Сверка движения денежных средств в части расходов, согласно утвержденного бюджета строительства, взаимодействие со структурными подразделениями Общества в процессе подготовки бюджета и в процессе выполнения работ для своевременной корректировки бюджета при выявлении отклонений;
- контроль потребности в технике, оборудовании, малой механизации, инструменте согласно бюджета с учетом имеющегося, прогноз затрат согласно планируемого списания. Проверка потребности согласно ЕНИР;
- формирование ежемесячной отчетности: планируемое/фактическое исполнение бюджета, прогноз исполнения бюджета, контроль соответствия целевым показателям, анализ отклонений от показателей бюджета и текущих планов, ожидаемых результатов и факта;
- формирование финансового плана расходов на предстоящий месяц и ежемесячного анализа его исполнения;
- формировании унифицированных расценок себестоимости производства работ на единицу измерения по всем видам деятельности согласно планируемых затрат, сверка прогнозируемых бюджетов с унифицированными расценками выявление причин расхождений, своевременная корректировка;
- проверка цен (на услуги, аренду и т.п.) к договорам на соответствие утвержденным бюджетам;
- подготовка аналитических отчетов и презентационных материалов;
- участие в разработке методологии и автоматизации бюджетного процесса Общества;