от компании (организации): ООО ГПБ ИНВЕСТИЦИИ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22524824 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 24 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22524824 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22524824 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Внутренний аудитор
Чем предстоит заниматься:
1. Организация процесса внутреннего аудита с нуля в рамках реализации Указания Банка России от 28.12.2020 N 5683-У "О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг" и политик банковой группы, в том числе:
2. Оценка эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности компании, организации и осуществления компанией внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, соблюдения компанией требований законодательства Российской Федерации, а также оценка эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества компании и клиентов.
3. Проведение внутренних аудиторских проверок по следующим направлениями:
-
Проверка системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления компании.
-
Проверка эффективности методологии оценки рисков и процедур управления данными рисками, установленных внутренними документами компании, и полноты применения указанных документов.
-
Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
-
Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности.
-
Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества организации.
-
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
-
Проверка деятельности службы внутреннего контроля и службы управления рисками компании и иных подразделений, на которые полностью/частично возложены соответствующие функции.
4. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций и других сделок.
5. Анализ экономической целесообразности планируемых к внедрению и внедренных компанией новых товаров и услуг, планируемых к осуществлению и осуществляемых компанией новых функций, а также анализ совершенных компанией сделок.
6. Разработка на основании результатов проведенных оценок и анализа рекомендаций и составление актов/отчетов органам управления компании. Контроль выполнения рекомендаций.
7. Взаимодействие со службой внутреннего аудита в рамках банковской группы.
8. Другие функции, предусмотренные внутренними документами компании.
Для это вам потребуется:
-
Высшее образование.
-
Приветствуется наличие дополнительного профессионального образования (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита.
-
Опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг - кредитной организации или некредитной финансовой организации или саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг (управлении рисками / внутренний аудит / внутренний контроль) не менее 3-х лет.
-
Знания основных законодательных и нормативных актов, относящихся к регулированию рынка ценных бумаг, областям аудита/внутреннего контроля.
-
Ориентация на налаживание процессов, анализ, инициирование и реализацию нововведений в законодательстве, методологическую поддержку бизнес-процессов.
Мы предлагаем:
- Работа в дружном профессиональном коллективе с постоянным обменом опыта между коллегами;
- Возможность профессионального роста: участие в новых проектах компании, посещение профессиональных конференций, образовательных семинаров;
- Работа на удаленном доступе, с нацеленностью на результат;
- Достойный уровень оплаты, участие в премиальной программе;
- Оформление по ТК РФ;
- ДМС после испытательного срока.
Откликнуться на эту вакансию: Внутренний аудитор
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22524819 на должность Менеджер по продажам (IT-оборудования, ПО, услуг) от компании ООО РТ-ИНФОРМ в городе (населенном пункте) Москва